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訂正仕訳
日時: 2007/11/06 17:29
名前: ナツ 

初めまして、訂正仕訳について質問があります。
訂正仕訳の仕方自体忘れてしまった部分もあるのでよろしければ教えて下さい。


会計期間(平成17年10月1日〜平成18年9月30日)
平成18年5月31日に不要になった備品(取得原価800円,期首減価償却累計額548円)を140円で売却した(小切手受領)ときに、次の処理によっている。

定率法 耐用年数8年 償却率0.250

現金140           備品800
備品減価償却累計額548
雑費112

上記の仕訳は間違っていると思うのですが、正しい仕訳を教えて下さい。
私の出した解答は下記の通りです。

逆仕訳)備品800    現金140
             備品減価償却累計額548
             雑費112

正仕訳)備品減価償却累計額548   備品800
     固定資産売却損112
     現金140

修正仕訳)固定資産売却損112   雑費112

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Re: 訂正仕訳 ( No.1 )
日時: 2007/11/06 17:44
名前: ジョン 

正仕訳)累計額548   備品800
   減価償却費42 
     売却損70
     現金140

修正仕訳)売却損70   雑費112
   減価償却費42

当期に入ってから8ヶ月使用しているので、その分の減価償却費の計上が必要になります。
Re: 訂正仕訳 ( No.2 )
日時: 2007/11/06 20:46
名前: ナツ 

遅くなりました。
ご指導ありがとうございました

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